Názov
| Partner
| Typ
| Suma
| Publikované
| Popis
|
1/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 1171,01 € | 3.1.2023 | elektrina |
2/2023 | SOMI Trenčín | Faktúra | 103,2 € | 4.1.2023 | Hod line, upgrade - rok 2023 |
3/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 915,9 € | 5.1.2023 | plyn |
4/2023 | REVEL -Ladislav Špánik Skalica | Faktúra | 200 € | 12.1.2023 | revízia elektriny v MŠ |
5/2023 | EcoLed Solutions, a.s. Senec | Faktúra | 212,64 € | 13.1.2023 | správa verejného osvetlenia |
ZM6/2023 | Ing. Martin Šišolák | Zmluva | 350 € | 17.1.2023 | zmluva o dielo - Lopašov vodovod a Envirofond - výzva B-1/2023 |
6/2023 | TextilEco a.s. organizačná zložka Bratislava | Faktúra | 60 € | 17.1.2023 | umiestnenie kontajnera na textil v obci |
ŠJ1/2023 | COOP Jednota Senica | Faktúra | 44,24 € | 20.1.2023 | potraviny |
7/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | Faktúra | 14,95 € | 20.1.2023 | voda |
8/2023 | VEPOS SKALICA,s.r.o. | Faktúra | 335,95 € | 23.1.2023 | vývoz TKO |
1/2023 | Pavol Holčík -Plynoservis Holíč | Objednávka | 0 € | 30.1.2023 | revízia plynových kotlov bytovka č.38 |
9/2022 | Orange Slovensko , a.s. | Faktúra | 52,5 € | 30.1.2023 | mobilné telefóny, starosta 22.-€ |
2/2023 | Abiset s.r.o. Malacky | Objednávka | 0 € | 31.1.2023 | aktualizácia programu |
10/2023 | Abiset s.r.o. Malacky | Faktúra | 138 € | 31.1.2023 | údržba programu Jedáleň |
11/2023 | SLOVGRAM Bratislava | Faktúra | 38,4 € | 1.2.2023 | odmeny výkonným umelcom - prenos Miestnym rozhlasom |
| encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 915,9 € | 2.2.2023 | plyn |
12/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 1171,01 € | 2.2.2023 | elektrina |
ŠJ1/2023 | COOP Jednota Senica | Faktúra | 81,84 € | 6.2.2023 | potraviny |
ŠJ2/2023 | COOP Jednota Senica | Faktúra | 81,84 € | 6.2.2023 | potraviny |
14/2023 | VEPOS SKALICA,s.r.o. | Faktúra | 199,27 € | 6.2.2023 | skládkovanie odpadu objemový |
15/2023 | CBS spol, s.r.o. | Faktúra | 198 € | 6.2.2023 | Knihy Čarovná Skalica a okolie |
16/2023 | EcoLed Solutions, a.s. Senec | Faktúra | 212,64 € | 8.2.2023 | správa verejného osvetlenia |
17/2023 | ATELIÉR BUDO s.r.o. | Faktúra | 570 € | 8.2.2023 | aktualizácia rozpočtu vodovodu |
22/2023 | MIKULKA tech s.r.o. Skalica | Faktúra | 304,56 € | 9.2.2023 | hadica |
21/2023 | Dáša Šuranská, Smrdáky | Faktúra | 20 € | 9.2.2023 | bezpečnostný technik |
19/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 9,62 € | 9.2.2023 | vyúčtovanie elektriny MŠ |
18/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 5,63 € | 9.2.2023 | vyúčtovanie elektriny hasiči |
20/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | -93,74 € | 9.2.2023 | vyúčtovanie elektriny KD |
24/2023 | VEPOS SKALICA,s.r.o. | Faktúra | 285,86 € | 15.2.2023 | vývoz TKO |
23/2023 | Mgr.Peter Irša, Popudinské Močidľany | Faktúra | 20 € | 15.2.2023 | služby v oblasti ochrany osobných údajov |
ZM3/2023 | Topset Solutions s.r.o. Stupava | Zmluva | 96 € | 16.2.2023 | Dodatok č. 1 zmluvy o aktualizácií programov , systémovej podpore a licenčná zmluva |
ZM1/2023 | Topset Solutions s.r.o. Stupava | Zmluva | 102 € | 16.2.2023 | Dodatok č. 5 ku zmluve o aktualizácií programov |
ZM2/2023 | Topset Solutions s.r.o. Stupava | Zmluva | 96 € | 16.2.2023 | Dodatok č. 1 zmluvy o aktualizácií programov , systémovej podpore a licenčná zmluva |
25/2023 | Mikos comp, s.r.o. Holíč | Faktúra | 124 € | 21.2.2023 | údržba programov |
26/2023 | RAABE Bratislava | Faktúra | 37,9 € | 23.2.2023 | časopis pre MŠ |
27/2023 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra | 100,25 € | 27.2.2023 | telefón, internet |
ZM4/2023 | UNISTAV spol s.r. Senica | Zmluva | 213444 € | 27.2.2023 | Vodovod 2. etapa, 2.časť Lopašov |
29/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 915,9 € | 2.3.2023 | plyn |
30/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 1171,01 € | 2.3.2023 | elektrina |
28/2023 | VEPOS SKALICA,s.r.o. | Faktúra | 236,77 € | 2.3.2023 | vývoz TKO |
31/2023 | Orange Slovensko , a.s. | Faktúra | 48 € | 3.3.2023 | mobilné telefóny, starosta 22.-€ |
ZM5/2023 | Štefánia Mikulová | Zmluva | 0 € | 6.3.2023 | nájomná zmluva byt č. 5 |
32/2023 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra | 100,16 € | 6.3.2023 | telefón, internet |
34/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 22,33 € | 7.3.2023 | elektrina MŠ |
35/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | -124,82 € | 7.3.2023 | elektrina KD |
33/2023 | encare, s.r.o. Bratislava | Faktúra | 74,51 € | 7.3.2023 | elektrina- hasiči |
37/2023 | EcoLed Solutions, a.s. Senec | Faktúra | 212,64 € | 7.3.2023 | správa verejného osvetlenia |
36/2023 | ROJA GROUP s.r.o. | Faktúra | 481 € | 7.3.2023 | plastové okno s príslušenstvom a komplet prácami |
ŠJ3/2023 | COOP Jednota Senica | Faktúra | 68,82 € | 8.3.2023 | potraviny |
38/2023 | Mgr.Peter Irša, Popudinské Močidľany | Faktúra | 20 € | 9.3.2023 | služby v oblasti ochrany osobných údajov |
39/2023 | Dáša Šuranská, Smrdáky | Faktúra | 20 € | 13.3.2023 | bezpečnostný technik |
ZM7/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | Zmluva | 0 € | 15.3.2023 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu |
ŠJ4/2023 | COOP Jednota Senica | Faktúra | 51,97 € | 15.3.2023 | potraviny |
ŠJ5/2023 | COOP Jednota Senica | Faktúra | 58,87 € | 15.3.2023 | potraviny |